中国共产党全南县委员会组织部2026年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
三、2026年委托业务费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
县委组织部贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作集中统一领导,主要职责:
一是研究和指导全县各级党组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作,组织新时期党的建设理论研究。
二是办理全县属于市委管理的干部有关事项及县委管理科级干部离退休的报批手续。负责提出关于乡(镇、场、公司)和县直科级单位以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责县委管理干部的考察和办理任免,工资、待遇、退休审批手续以及有关问题的调查审理工作。指导乡(镇、场、公司)和县直科级单位领导班子的思想作风建设。承办部分干部的调配、交流及安置事宜。负责全县科级干部因公因私出国(境)审查工作。协助做好中央、省、市驻县科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。
三是负责全县组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》,对选拔任用干部工作进行监督检查。
四是主管全县干部教育培训工作。贯彻执行中央、省、市干部教育培训的方针、政策,制定全县干部教育培训工作规划。负责落实市委组织部下达抽调我县干部培训的计划。负责县委管理干部和科级后备干部的培训,指导、协调、检查全县干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。
五是研究制定全县人才中长期发展规划,并组织推进落实。对全县人才工作和人才队伍建设进行宏观管理和综合协调。牵头研究制定全县人才政策及其配套措施,不断完善人才政策体系。负责人才发展专项资金管理,编制年度使用计划。检查贯彻执行人才工作政策的情况,联系和组织部分优秀人才开展有关活动,协调有关部门抓好科技人才队伍建设。
六是配合做好全县公务员录用工作,管理全县公务员调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,加强全县公务员队伍建设和绩效管理等。
七是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委和市政府有关老干部工作的方针政策,落实县委、县政府有关老干部工作的部署,负责全县离退休干部的宏观管理。负责全南县老年大学的管理。
八是承办县委和市委组织部交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2026年度中国共产党全南县委员会组织部所属预算单位共有1个,包括:中国共产党全南县委员会组织部部门本级。
编制人数小计36人,其中:行政编制人数18人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数18人。实有人数小计43人,其中:在职人数小计32人,包括行政编制在职人数16人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数16人;离休人数0人;退休人数10人;退职人数0人;遗属补助人数1人。
第二部分 2026年部门预算表
(详见附表)
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年中国共产党全南县委员会组织部部门收入预算总额为668.85万元,较上年预算安排增加70.01万元。其中:财政拨款收入668.85万元,较上年预算安排增加70.01万元。
(二)支出预算情况
2026年中国共产党全南县委员会组织部部门支出预算总额为668.85万元,较上年预算安排增加70.01万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出630.47万元,较上年预算安排增加150.43万元,其中:工资福利支出496.03万元、商品和服务支出124.15万元、对个人和家庭的补助7.29万元、资本性支出3.00万元;项目支出38.38万元,较上年预算安排减少80.42万元,其中:工资福利支出10.00万元、商品和服务支出28.38万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出514.51万元,较上年预算安排增加53.16万元;社会保障和就业支出67.98万元,较上年预算安排增加0.98万元;卫生健康支出20.98万元,较上年预算安排增加8.98万元;住房保障支出65.38万元,较上年预算安排增加6.89万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出506.03万元,较上年预算安排增加79.98万元;商品和服务支出152.53万元,较上年预算安排增加2.26万元;对个人和家庭的补助7.29万元,较上年预算安排减少11.23万元;资本性支出3.00万元,较上年预算安排减少1.00万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年中国共产党全南县委员会组织部部门财政拨款支出预算总额为668.85万元,较上年预算安排增加70.01万元。其中:
按支出功能科目划分:一般公共服务支出514.51万元,较上年预算安排增加53.16万元;社会保障和就业支出67.98万元,较上年预算安排增加0.98万元;卫生健康支出20.98万元,较上年预算安排增加8.98万元;住房保障支出65.38万元,较上年预算安排增加6.89万元。
按支出项目类别划分:基本支出630.47万元,较上年预算安排增加150.43万元,其中:工资福利支出496.03万元、商品和服务支出124.15万元、对个人和家庭的补助7.29万元、资本性支出3.00万元;项目支出38.38万元,较上年预算安排减少80.42万元,其中:工资福利支出10.00万元、商品和服务支出28.38万元。
(四)政府性基金情况
2026年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2026年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行经费预算为127.15万元,较上年预算安排减少25.61万元,下降16.76%。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额为5.00万元,其中:政府采购货物预算5.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年底,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)党员干部教育培训经费项目情况说明
⑴项目概述:加强全县机关党的建设,实施机关党员教育培训全覆盖,完善机关单位党组织活动场所更新建设,提升场所品质。深入推进党建质量过硬行动、“书记领航”行动,抓实发展党员工作,统筹抓好机关、学校、医院、国企和新兴领域党建,切实增强机关党组织组织力,提升党员群众服务目标。
⑵立项依据:是落实党内有关法规制度,保障党组织活动正常开展、强化党员教育管理、发挥政治核心作用是要求,旨在规范经费管理,优化资源配置,确保资金精准投入、高效使用,切实提升党建工作质量与成效。
⑶实施主体:中共全南县委组织部
⑷实施方案:一是深入推进党建质量过硬行动,下发“每月重点工作提示”12期;二是深入推进“书记领航”行动,县委组织部分管副部长每月跟踪督办10个市管项目,县委组织部机关干部直接对接联系30个县管项目。三是抓细党员教育培训,举办各领域党员示范班11期;四是抓实发展党员工作,完成发展党员150名目标;五是统筹抓好机关、学校、医院、国企和新兴领域党建,通过抓覆盖、优服务、激活力,持续推动新兴领域党建工作提质增效。
⑸实施周期:一年。
⑹年度预算安排:19.24万元。
⑺项目年度绩效目标:详见附表。
二、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年中国共产党全南县委员会组织部“三公”经费财政拨款安排15.90万元。其中:
因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致
公务接待费15.90万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
三、2026年委托业务费预算情况说明
2026年中国共产党全南县委员会组织部(部门)财政拨款安排委托业务费0.00万元,比上年增长0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。