中国共产党全南县委员会统战部2023年度部门决算公开
目 录
第一部分 中国共产党全南县委员会统战部概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 中国共产党全南县委员会统战部概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行党中央、省委关于统一战线、民族宗教工作的方针政策;拟定并组织实施全县统一战线工作的发展规划和计划。
(二)贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
(三)负责联系并培养本县党外知识分子代表人物;调查了解党外知识分子情况,反映其思想动态;提出制定有关党外知识分子政策建议。负责联系县内外工商社团和代表人士;调查研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性建议;按有关规定管理县工商联(总商会)工作。
(四)负责调查研究全县有关民族、宗教工作的重大事项和问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;会同有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作;纠正违反民族政策,损害民族大团结和利益的现象。
(五)联系港澳及海外有关社团和代表人士;广泛动员统一战线各方面力量,做好海外联谊统战工作。
(六)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部和县级国家机关、政协机关和其它机关领导职务工作;做好党外后备干部队伍的建设工作。
(七)承办县委、县政府和上级部门交办的工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
序号 | 单位名称 | 预算级次 |
1 | 县委统战部 | 一级 |
中国共产党全南县委员会统战部(本级)设立0个内设机构。
本部门年末在职人员15人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:中国共产党全南县委员会统战部 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 354.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 300.71 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 37.74 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.79 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.23 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 354.47 | 本年支出合计 | 58 | 354.47 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 354.47 | 总计 | 62 | 354.47 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||
部门:中国共产党全南县委员会统战部 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 354.47 | 354.47 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 300.71 | 300.71 | |||||||
20134 | 统战事务 | 207.06 | 207.06 | |||||||
2013401 | 行政运行 | 95.06 | 95.06 | |||||||
2013404 | 宗教事务 | 91.27 | 91.27 | |||||||
2013405 | 华侨事务 | 0.40 | 0.40 | |||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 20.33 | 20.33 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 93.65 | 93.65 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 93.65 | 93.65 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.74 | 37.74 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.21 | 19.21 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.06 | 2.06 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.80 | 15.80 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.35 | 1.35 | |||||||
20808 | 抚恤 | 18.53 | 18.53 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.53 | 18.53 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 4.79 | 4.79 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.79 | 4.79 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.79 | 4.79 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 11.23 | 11.23 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.23 | 11.23 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.23 | 11.23 | |||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | ||
部门:中国共产党全南县委员会统战部 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 354.47 | 255.19 | 99.28 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 300.71 | 201.43 | 99.28 | |||||
20134 | 统战事务 | 207.06 | 124.43 | 82.63 | |||||
2013401 | 行政运行 | 95.06 | 95.06 | ||||||
2013404 | 宗教事务 | 91.27 | 29.37 | 61.90 | |||||
2013405 | 华侨事务 | 0.40 | 0.40 | ||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 20.33 | 20.33 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 93.65 | 77.00 | 16.65 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 93.65 | 77.00 | 16.65 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.74 | 37.74 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.21 | 19.21 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.06 | 2.06 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.80 | 15.80 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.35 | 1.35 | ||||||
20808 | 抚恤 | 18.53 | 18.53 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.53 | 18.53 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 4.79 | 4.79 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.79 | 4.79 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.79 | 4.79 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 11.23 | 11.23 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.23 | 11.23 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.23 | 11.23 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:中国共产党全南县委员会统战部 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 354.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 300.71 | 300.71 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 37.74 | 37.74 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.79 | 4.79 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.23 | 11.23 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 354.47 | 本年支出合计 | 59 | 354.47 | 354.47 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 354.47 | 总计 | 64 | 354.47 | 354.47 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:中国共产党全南县委员会统战部 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 354.47 | 255.19 | 99.28 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 300.71 | 201.43 | 99.28 | ||
20134 | 统战事务 | 207.06 | 124.43 | 82.63 | ||
2013401 | 行政运行 | 95.06 | 95.06 | |||
2013404 | 宗教事务 | 91.27 | 29.37 | 61.90 | ||
2013405 | 华侨事务 | 0.40 | 0.40 | |||
2013499 | 其他统战事务支出 | 20.33 | 20.33 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 93.65 | 77.00 | 16.65 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 93.65 | 77.00 | 16.65 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.74 | 37.74 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.21 | 19.21 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.06 | 2.06 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.80 | 15.80 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.35 | 1.35 | |||
20808 | 抚恤 | 18.53 | 18.53 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.53 | 18.53 | |||
210 | 卫生健康支出 | 4.79 | 4.79 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.79 | 4.79 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.79 | 4.79 | |||
221 | 住房保障支出 | 11.23 | 11.23 | |||
22102 | 住房改革支出 | 11.23 | 11.23 | |||
2210201 | 住房公积金 | 11.23 | 11.23 | |||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:中国共产党全南县委员会统战部 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 207.94 | 302 | 商品和服务支出 | 24.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 99.72 | 30201 | 办公费 | 3.19 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 2.38 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 19.57 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.75 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.23 | 30206 | 电费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.71 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.62 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 6.71 | 31006 | 大型修缮 | ||
30113 | 住房公积金 | 44.66 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.46 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.06 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 3.71 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 18.53 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30305 | 生活补贴 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 312 | 对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 0.27 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 2.53 | 31204 | 费用补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.66 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.83 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 230.40 | 公用支出合计 | 24.79 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:中国共产党全南县委员会统战部 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:中国共产党全南县委员会统战部 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:中国共产党全南县委员会统战部 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 7.00 | 3.71 | 3.71 |
1.因公出国(境)费 | 2 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | |||
(1)公务用车购置费 | 4 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 5 | |||
3.公务接待费 | 6 | 7.00 | 3.71 | 3.71 |
(1)国内接待费 | 7 | —— | —— | 3.71 |
其中:外事接待费 | 8 | —— | —— | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | —— | —— | |
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | —— | —— | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | —— | —— | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | —— | —— | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | —— | —— | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | —— | —— | 61 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | —— | —— | |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | —— | —— | 372 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | —— | —— | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | —— | —— | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | —— | —— | |
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 | ||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 | ||||
部门:中国共产党全南县委员会统战部 | 2023年度 | 单位:台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 | ||
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
8.其他用车 | 9 | 0 | ||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) | 10 | 0 | ||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计354.47万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计354.47万元,比上年减少24.88万元,下降6.56%,主要原因::人员调动,人员减少。
本年收入的具体构成:财政拨款收入354.47万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计354.47万元,其中本年支出合计354.47万元,比上年减少24.88万元,下降6.56%,主要原因:落实过紧日子要求压减经费支出;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:财政实行零基预算。
本年支出的具体构成:基本支出255.19万元,占71.99%;项目支出99.28万元,占28.01%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数209.92万元,决算数300.71万元,完成年初预算的143.25%。预决算差异主要原因:决算数据的提取。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数17.86万元,决算数37.74万元,完成年初预算的211.31%。预决算差异主要原因:决算数据的提取。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数4.79万元,决算数4.79万元,完成年初预算的100.00%。
(四)住房保障支出(类)年初预算数11.23万元,决算数11.23万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出255.19万元,其中:
(一)工资福利支出207.94万元,比上年减少78.17万元,下降27.32%,主要原因:人员调动,人员减少,工资支出减少。
(二)商品和服务支出24.79万元,比上年减少63.37万元,下降71.88%,主要原因:落实过紧日子要求压减经费支出。
(三)对个人和家庭补助支出22.46万元,比上年增加17.67万元,增长369.04%,主要原因:退休人员绩效增加。
(四)资本性支出0.00万元,比上年减少0.29万元,下降100.00%,主要原因:本年无设备采购支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.71万元,决算数3.71万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少1.65万元,下降30.81%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无此项支出。决算数与上年持平,主要原因:无此项支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无此项支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无此项支出。决算数与上年持平,主要原因:无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无此项支出。决算数与上年持平,主要原因:无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数3.71万元,决算数3.71万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:从严控制接待标准及陪同人数,降低了接待费用预算。决算数比上年减少1.65万元,下降30.81%,主要原因:从严控制接待标准及陪同人数,降低了接待费用支出。全年国内公务接待61批,累计接待372人次,主要是:从严控制接待标准及陪同人数,降低了接待费用支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出24.79万元,决算数比上年减少63.66万元,下降71.98%,主要原因:决算数据的提取。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评,共涉及资金86.95万元,占项目支出总额的100%。其中,2个项目评价结果为“优”,12个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对3个项目开展了部门评价,分别为:统战部领导小组运转经费”“统一战线年度培训经费”“侨联经费”。涉及一般公共预算支出53.4万元,政府性基金预算支出53.4万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看比较好,保了统战工作领导小组办公室正常运转,完成了统一战线年度培训计划,确保了侨联活动的正常开展。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出354.47万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“良”。从评价情况看比较好,基本完成了年初制定的工作目标任务,保障了各项工作高效运行,提高了统战工作满意度。。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
从评价情况来看比较好,从部门履职及履职效益情况来看,总体效果比较好。从经济性来看,本部门能够按照预算来抓好成本控制,强化勤俭办事的意识,注重节约开支,年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看,本部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,抓好质量,注重了工作的效率。
中国共产党全南县委员会统战部(本级)“统战部领导小组运转经费””、“统一战线年度培训经费”等两个项目支出绩效自评结果如下:
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 统战部领导小组运转经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党全南县委员会统战部 | 实施单位 | 中国共产党全南县委员会统战部 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 | |||||
政府预算资金 | 30 | 30 | 30 | — | 100 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保证了办公室正常运转 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 统战部领导小组运转经费 | 30 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||
社会成本指标 | |||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 及时支付各项开支 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 发放精准性 | 精准发放 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 发放及时性 | 及时发放 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 保障统战工作领导小组运转正常 | 正常运转 | 基本达成目标 | 30 | 30 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | ||||||||||
总分 | 100 | 100 |
项目支出绩效自评表 |
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(2023年度) |
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项目名称 | 统一战线年度培训经费 |
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主管部门 | 中国共产党全南县委员会统战部 | 实施单位 | 中国共产党全南县委员会统战部 |
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项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
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年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100 | 10 |
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政府预算资金 | 20 | 20 | 20 | — | 100 | — |
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年度 | 预期目标 | 实际完成情况 |
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举办统一战线培训班 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 统一战线年度培训经费 | 20 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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社会成本指标 | 培训经费 | 培训费 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
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生态环境成本指标 | 节能降碳 | 保护环境 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
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产出指标 | 数量指标 | 培训期数 | ≥2期 | 2 | 10 | 10 |
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质量指标 | 承办培训院校资质 | 社会主义学院 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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时效指标 | 办班时间 | 合理安排 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 学院满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关人员满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 |
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总分 | 100 | 100 |
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项目支出绩效自评表 |
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(2023年度) |
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项目名称 | 迎春、中秋座谈会经费 |
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主管部门 | 中国共产党全南县委员会统战部 | 实施单位 | 中国共产党全南县委员会统战部 |
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项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
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年度资金总额 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10 | 100 | 10 |
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政府预算资金 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | — | 100 | — |
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年度 | 预期目标 | 实际完成情况 |
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举办迎春、中秋各界人士座谈会 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 迎春、中秋座谈会经费 | 8000 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 举办场次 | 2 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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质量指标 | 发放精准性 | 精准发放 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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时效指标 | 发放及时性 | 及时发放 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 举办迎春、中秋各界人士座谈会 | 社会各界人士 | 基本达成目标 | 30 | 30 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 |
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总分 | 100 | 100 |
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项目支出绩效自评表 |
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(2023年度) |
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项目名称 | 特需经费 |
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主管部门 | 中国共产党全南县委员会统战部 | 实施单位 | 中国共产党全南县委员会统战部 |
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项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
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年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100 | 10 |
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政府预算资金 | 2 | 2 | 2 | — | 100 | — |
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年度 | 预期目标 | 实际完成情况 |
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特需经费 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 特需经费 | 2 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 及时支付 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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质量指标 | 发放精准性 | 精准发放 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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时效指标 | 发放及时性 | 及时发放 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 保证办公室正常运转 | 正常运转 | 基本达成目标 | 30 | 30 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 |
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总分 | 100 | 100 |
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项目支出绩效自评表 |
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(2023年度) |
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项目名称 | 海外联谊会经费 |
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主管部门 | 中国共产党全南县委员会统战部 | 实施单位 | 中国共产党全南县委员会统战部 |
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项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
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年度资金总额 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 10 | 100 | 10 |
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政府预算资金 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | — | 100 | — |
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年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证海外联谊会工作的正常开展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 海外联谊会经费 | 4000 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 及时支付各项开支 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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质量指标 | 发放精准性 | 精准发放 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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时效指标 | 发放及时性 | 按时发放 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 保障海外联谊会正常开展 | 开展正常 | 基本达成目标 | 30 | 30 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 |
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总分 | 100 | 100 |
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项目支出绩效自评表 |
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(2023年度) |
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项目名称 | 民族宗教工作经费 |
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主管部门 | 中国共产党全南县委员会统战部 | 实施单位 | 中国共产党全南县委员会统战部 |
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项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
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年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100 | 10 |
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政府预算资金 | 3 | 3 | 3 | — | 100 | — |
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年度 | 预期目标 | 实际完成情况 |
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确保了佛教、基督教协会的正常运转 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 民族宗教工作经费 | 3 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 民族宗教场所 | 一个民族村、三个宗教场所 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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质量指标 | 发放精准性 | 精准发放 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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时效指标 | 发放及时性 | 及时发放 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 民族宗教工作正常开展 | 正常开展 | 基本达成目标 | 30 | 30 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 |
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总分 | 100 | 100 |
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项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 侨办经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党全南县委员会统战部 | 实施单位 | 中国共产党全南县委员会统战部 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10 | 100 | 10 | |||||
政府预算资金 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | — | 100 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保障侨办工作正常开展 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 侨办经费 | 8000 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||
社会成本指标 | |||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 服务侨胞人数 | 服务侨胞 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 发放准确性 | 精准发放 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 发放及时性 | 及时发放 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 保障侨办正常运转 | 运转正常 | 基本达成目标 | 30 | 30 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | ||||||||||
总分 | 100 | 100 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 党外干部培训经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党全南县委员会统战部 | 实施单位 | 中国共产党全南县委员会统战部 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100 | 10 | |||||
政府预算资金 | 2 | 2 | 2 | — | 100 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
举办党外干部培训班 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 党外干部培训经费 | 2 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||
社会成本指标 | 培训经费 | 经费 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||
生态环境成本指标 | 节能减排 | 保护环境 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 2 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 承办培训院校资质 | 社会主义学院 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 培训时间 | 合理安排 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 学员满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关人员满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |||||
总分 | 100 | 100 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 新的社会阶层人士联谊会经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党全南县委员会统战部 | 实施单位 | 中国共产党全南县委员会统战部 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 10 | 100 | 10 | |||||
政府预算资金 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 100 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保障了新的社会阶层人士联谊会活动正常开展 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 新的社会阶层人士联谊会经费 | 1.3 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||
社会成本指标 | 活动经费 | 经费 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||
生态环境成本指标 | 节能减排 | 保护环境 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 4 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 活动人数 | 新的社会阶层人士 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 活动时间 | 合理安排 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 促进新的社会阶层人士联谊会健康发展 | 健康发展 | 基本达成目标 | 15 | 15 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关人员满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |||||
总分 | 100 | 100 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 侨联经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党全南县委员会统战部 | 实施单位 | 中国共产党全南县委员会统战部 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 10 | 100 | 10 | |||||
政府预算资金 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | — | 100 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保证了侨联工作的正常开展 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 侨联经费 | 3.4 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |||||
社会成本指标 | |||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 及时支付经费 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 发放精准性 | 精准发放 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 发放及时性 | 及时发放 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 保障侨联工作正常开展 | 正常开展 | 基本达成目标 | 30 | 30 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | ||||||||||
总分 | 100 | 100 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 新联会活动场所租金 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党全南县委员会统战部 | 实施单位 | 中国共产党全南县委员会统战部 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 10 | 100 | 10 | |||||
政府预算资金 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | — | 100 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保障了新联会活动正常开展 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 新联会活动场所租金 | 23000 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||
社会成本指标 | 活动场所租赁 | 租赁费 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||
生态环境成本指标 | 节能降碳 | 保护环境 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | ≥4次 | 4 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 发放准确性 | 精准发放 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 发放及时性 | 及时发放 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 促进新联会健康发展 | 健康发展 | 基本达成目标 | 15 | 15 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关人员满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |||||
总分 | 100 | 100 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 其他收入资金 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党全南县委员会统战部 | 实施单位 | 中国共产党全南县委员会统战部 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
单位资金 | 20 | 20 | 0 | — | 0 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
其他收入资金 | 其他收入资金 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 实有资金 | =200000元 | 200000 | 10 | 10 | |||||
社会成本指标 | 其他资金 | =200000元 | 200000 | 10 | 10 | ||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 及时支付 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 发放精准性 | 精准发放 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 发放及时 | 及时发放 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常运转 | 运转正常 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||
社会效益指标 | 社会健康发展 | 发展健康 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||
生态效益指标 | 节能减排 | 节能降碳 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 统战人士满意 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 90 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 其他收入资金 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党全南县委员会统战部 | 实施单位 | 中国共产党全南县委员会统战部 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
单位资金 | 20 | 20 | 0 | — | 0 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
其他收入资金 | 其他收入资金 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 实有资金 | =200000元 | 200000 | 10 | 10 | |||||
社会成本指标 | 其他资金 | =200000元 | 200000 | 10 | 10 | ||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 及时支付 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 发放精准性 | 精准发放 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 发放及时 | 及时发放 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常运转 | 运转正常 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||
社会效益指标 | 社会健康发展 | 发展健康 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||
生态效益指标 | 节能减排 | 节能降碳 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 统战人士满意 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 90 |
(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)教育支出:反映政府教育事务支出。
(三)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(五)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(六)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
(七)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门评价报告(统战工作领导小组运转经费)
一、基本情况
(一)项目概况。
(二)项目绩效目标。
确保统战工作领导小组办公室正常运转。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
通过绩效评价,加强专项资金管理和使用,更好的发挥政策的扶持和引导作用。同时加强财政资金管理,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益。
绩效评价对象:统战工作领导小组运转项目
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等
1、绩效评价原则:本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则,以事实为客观依据,定量与定性相结合的考核标准,采取进度、质量、成本以及客户满意度等相结合的原则。
2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则,就项目决策、项目管理、项目绩效(产出、效果)等方面全面设定评价体系。
3、绩效评价方法主要采用因素分析法。
绩效评价工作过程
根据要求,本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过现场勘查、核实情况、查看相关资料等方式,对工作成效进行核查、核实。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
总体得分100分,项目政策科学、合理、可行,项目实际运行规范有效,项目实施达到预期目标。总体考核等级为优秀。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
决策指标体系得分20分,其中:1、项目立项得分5分。绩效项目立项规范。按规定程序提交申请,材料充分、完整。2、绩效目标得分10分。绩效目标设置合理,与项目年度工作任务相对应。3、资金投入得分5分,项目预算编制科学,资金分配合理。
(二)项目过程情况
过程指标体系得分20分,其中:1、资金管理得分10分。资金到位率100%,执行率100%。资金使用合规合理。2、组织实施得分10分。项目管理制度健全,财务和业务管理制度合法、合规、完整。
(三)项目产出情况
产出指标体系得分30分。其中:产出质量得分20分。产出实际完成率和质量达标率都达到100%。项目能按时完成计划产量且成本节约率为100%。
(四)项目效益情况
效益指标体系得分30分。项目所产生的社会效益等比较明显,且社会满意度达到100%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
财政下拨单位专项经费不及时,资金使用较为被动,不
利于各项工作的开展。
六、有关建议
建议县财政局及时下拨我单位专项经费,便于日常工作
有序进行。
七、其他需要说明的问题
无。
部门评价报告(统一战线年度培训)
一、基本情况
(三)项目概况。
统一战线年度培训工作已列入省市高质量考核内容,且目前社会主义学院硬件设施已配齐,满足开班条件,根据相关要求,每年需举办6个主体班次,培训人数合计280人,培训天数合计24天。
(四)项目绩效目标。
确保统一战线年度培训工作顺利开展,提高统战干部和党外干部履职能力和水平,更好服务革命老区高质量发展示范区建设。
二、绩效评价工作开展情况
(三)绩效评价目的、对象和范围
通过绩效评价,加强专项资金管理和使用,更好的发挥政策的扶持和引导作用。同时加强财政资金管理,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益。
绩效评价对象:统一战线年度培训工作项目。
(四)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等
1、绩效评价原则:本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则,以事实为客观依据,定量与定性相结合的考核标准,采取进度、质量、成本以及客户满意度等相结合的原则。
2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则,就项目决策、项目管理、项目绩效(产出、效果)等方面全面设定评价体系。
3、绩效评价方法主要采用因素分析法。
(三)绩效评价工作过程
根据要求,本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过现场勘查、核实情况、查看相关资料等方式,对工作成效进行核查、核实。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
总体得分100分,项目政策科学、合理、可行,项目实际运行规范有效,项目实施达到预期目标。总体考核等级为优秀。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
决策指标体系得分20分,其中:1、项目立项得分5分。绩效项目立项规范。按规定程序提交申请,材料充分、完整。2、绩效目标得分10分。绩效目标设置合理,与项目年度工作任务相对应。3、资金投入得分5分,项目预算编制科学,资金分配合理。
(二)项目过程情况
过程指标体系得分20分,其中:1、资金管理得分10分。资金到位率100%,执行率100%。资金使用合规合理。2、组织实施得分10分。项目管理制度健全,财务和业务管理制度合法、合规、完整。
(三)项目产出情况
产出指标体系得分30分。其中:产出质量得分20分。产出实际完成率和质量达标率都达到100%。项目能按时完成计划产量且成本节约率为100%。
(四)项目效益情况
效益指标体系得分30分。项目所产生的社会效益等比较明显,且社会满意度达到100%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
财政下拨单位专项经费不及时,资金使用较为被动,不
利于各项工作的开展。
六、有关建议
建议县财政局及时下拨我单位专项经费,便于日常工作
有序进行。
七、其他需要说明的问题
无。
部门评价报告(侨联经费)
八、基本情况
(五)项目概况。
县侨联积极开展各类港澳台侨海外统战活动,做好侨资企业、港澳台同胞及侨胞侨属等各项对接服务工作。
(六)项目绩效目标。
充分发挥港澳台侨的联系广泛、资源丰富优势,进一步拓展工作载体平台,为对接融入粤港澳大湾区贡献智慧力量,根据省、市有关要求,县侨联要创建“侨胞之家”,推动基层侨联规范化建设,更好地凝聚侨心侨力。
九、绩效评价工作开展情况
(五)绩效评价目的、对象和范围
通过绩效评价,加强专项资金管理和使用,更好的发挥政策的扶持和引导作用。同时加强财政资金管理,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益。
绩效评价对象:县侨联经费项目。
(六)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等
1、绩效评价原则:本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则,以事实为客观依据,定量与定性相结合的考核标准,采取进度、质量、成本以及客户满意度等相结合的原则。
2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则,就项目决策、项目管理、项目绩效(产出、效果)等方面全面设定评价体系。
3、绩效评价方法主要采用因素分析法。
(三)绩效评价工作过程
根据要求,本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过现场勘查、核实情况、查看相关资料等方式,对工作成效进行核查、核实。
十、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
总体得分100分,项目政策科学、合理、可行,项目实际运行规范有效,项目实施达到预期目标。总体考核等级为优秀。
十一、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
决策指标体系得分20分,其中:1、项目立项得分5分。绩效项目立项规范。按规定程序提交申请,材料充分、完整。2、绩效目标得分10分。绩效目标设置合理,与项目年度工作任务相对应。3、资金投入得分5分,项目预算编制科学,资金分配合理。
(二)项目过程情况
过程指标体系得分20分,其中:1、资金管理得分10分。资金到位率100%,执行率100%。资金使用合规合理。2、组织实施得分10分。项目管理制度健全,财务和业务管理制度合法、合规、完整。
(三)项目产出情况
产出指标体系得分30分。其中:产出质量得分20分。产出实际完成率和质量达标率都达到100%。项目能按时完成计划产量且成本节约率为100%。
(四)项目效益情况
效益指标体系得分30分。项目所产生的社会效益等比较明显,且社会满意度达到100%。
十二、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
财政下拨单位专项经费不及时,资金使用较为被动,不
利于各项工作的开展。
十三、有关建议
建议县财政局及时下拨我单位专项经费,便于日常工作
有序进行。
十四、其他需要说明的问题
无。