全南县委统战部2025年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行党中央、省委关于统一战线、民族宗教工作的方针政策;拟定并组织实施全县统一战线工作的发展规划和计划。
(二)贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
(三)负责联系并培养本县党外知识分子代表人物;调查了解党外知识分子情况,反映其思想动态;提出制定有关党外知识分子政策建议。负责联系县内外工商社团和代表人士;调查研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性建议;按有关规定管理县工商联(总商会)工作。
(四)负责调查研究全县有关民族、宗教工作的重大事项和问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;会同有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作;纠正违反民族政策,损害民族大团结和利益的现象。
(五)联系港澳及海外有关社团和代表人士;广泛动员统一战线各方面力量,做好海外联谊统战工作。
(六)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部和县级国家机关、政协机关和其它机关领导职务工作;做好党外后备干部队伍的建设工作。
(七)承办县委、县政府和上级部门交办的工作。
二、机构设置及人员情况
2025年度中共全南县委统战部所属预算单位共有4个,包括:中共全南县委统战部部门本级和3个二级预算单位。二级预算单位具体包括:侨联、民宗局、侨办。
编制人数小计19人,其中:行政编制人数8人,参照公务员法管理的事业编制人数4人,事业编制人数6人,工勤编制人数1人。实有人数小计18人,其中:在职人数小计16人,包括行政编制在职人数7人、参照公务员法管理的事业编制在职人数2人、事业编制在职人数6人,工勤在职人数1人。
第二部分 2025年部门预算表
(详见附表)
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年中共全南县委统战部部门收入预算总额为281.89万元,较上年预算安排减少0.57万元。其中:财政拨款收入281.89万元,较上年预算安排减少0.57万元。
(二)支出预算情况
2025年中共全南县委统战部部门支出预算总额为281.89万元,较上年预算安排减少0.57万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出279.59万元,较上年预算安排增加60.83万元,其中:工资福利支出184.02万元、商品和服务支出90.53万元、对个人和家庭的补助5.04万元;项目支出2.30万元,较上年预算安排减少61.40万元,其中:商品和服务支出2.30万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出27.73万元,较上年预算安排减少0.11万元;卫生健康支出6.90万元,较上年预算安排减少0.18万元;;住房保障支出16.37万元,较上年预算安排增加0.02万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出184.02万元,较上年预算安排增加0.58万元;商品和服务支出92.83万元,较上年预算安排增加62.88万元;对个人和家庭的补助5.04万元,较上年预算安排减少0.14万元;资本性支出0.00万元,较上年预算安排减少2.50万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年中共全南县委统战部部门财政拨款支出预算总额为281.89万元,较上年预算安排减少0.57万元。其中:
按支出功能科目划分:一般公共服务支出230.90万元,较上年预算安排减少0.29万元;一般公共服务支出社会保障和就业支出27.73万元,较上年预算安排减少0.11万元;社会保障和就业支出卫生健康支出6.90万元,较上年预算安排减少0.18万元;卫生健康支出住房保障支出16.37万元,较上年预算安排增加0.02万元。
按支出项目类别划分:基本支出279.59万元,较上年预算安排增加60.83万元,其中:工资福利支出184.02万元、商品和服务支出90.53万元、对个人和家庭的补助5.04万元;项目支出2.30万元,较上年预算安排减少61.40万元,其中:工资福利支出 万元、商品和服务支出2.30万元。
(四)政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行经费预算为90.53万元,较上年预算安排增加60.38万元,增长200.26%,主要原因是:人员增加,工作力度增加,办公用费、印刷费等相应增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额为0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0
(九)2025年度新联会活动场所租金项目情况说明
⑴项目概述:为落实《江西省委贯彻<中国共产党统一战线工作条例(试行)>实施细则》,加强新联会、知联会交流平台建设,不断增强党外代表人士凝聚力、归属感。
⑵立项依据:《江西省委贯彻<中国共产党统一战线工作条例(试行)>实施细则》
⑶实施主体:中国共产党全南县委员会统战部
⑷实施方案:根据工作职能安排,该项目由中国共产党全南县委员会统战部负责。为加强新联会、知联会交流平台建设提供活动场所,不断增强党外代表人士凝聚力、归属感。
⑸实施周期:一年
⑹本年度预算安排:2.3万元。
⑺绩效目标:开展统战工作宣传、调研;对统一战线贯彻落实中央和省委重大方针、政策、法律法规情况进行研究,引导党外代表人士发挥专业、资源优势,助力社会经济发展。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年中共全南县委统战部“三公”经费财政拨款安排3.00万元。其中:
因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致
公务接待费3.00万元,比上年减少4.00万元,主要原因是:精简公务接待,严格执行中央厉行节约规定。
公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(二)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(三)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
预算公开表-中国共产党全南县委员会统战部
部门整体支出绩效目标表
项目绩效目标表